盘锦市市直机关综合事务中心2020年度部门决算公开说明
盘锦市市直机关综合事务中心
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市市直机关综合事务中心概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市市直机关综合事务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦市市直机关综合事务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘锦市市直机关综合事务中心概况
一、主要职责及机构设置
(一)参与研究国家、省有关机关事务管理的法规和规章制度,提出我市贯彻落实的建议;承担《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关办公用房管理办法》《盘锦市市本级国内公务接待实施细则》《公共机构节能条例》《党政机关公务用车管理办法》等组织实施的事务性工作;为市直机关和事业单位运转提供支持和服务保障。
(二)承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作:为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。
(三)为全市广大青少年心理疏导、法律知识、青春自护、就业创业指导、婚恋交友、对外合作交流、优秀成果推广、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障;承担未成年人保护事务性工作;负责市青少年宫的日常管理和维护等工作。
(四)为开展妇女儿童工作提供服务保障。
(五)参与研究非公有制经济相关问题,提出相关建议;承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作。
(六)为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。
(七)为群众权益和信访工作提供服务保障;承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。
(八)为审计工作提供技术支撑和服务保障;承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作;为外派监事管理工作提供服务保障。
(九)为社会综合治理提供服务保障。
(十)承担市委、市政府交办的其他工作。
根据本单位主要职责,内设机构如下:
(1)办公室
负责党群和纪检工作;负责中心的文电、会务、机要、保密、信息、档案、资产、信访、文字综合、统计汇总、后勤保障等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作;参与全市机关事务工作有关政策、规章制度制定,承担机关事务改革的事务性工作。
(2)财务审计科
参与全市机关事务经费有关制度及标准化制定等工作;为市委、市人大、市政府、市政协公务接待经费、市机关车队运行经费、市直机关事务社会化购买服务经费的管理和审计提供服务保障;负责中心的财务工作。
(3)社会化服务保障科
参与市直机关社会化服务有关政策和标准化制定等工作;为市委、市人大、市政府、市政协和市直机关后勤社会化服务提供服务保障;承担机关事务社会化购买服务的监督、考核等的事务性工作。
(4)资产科
参与全市办公用房等国有资产管理办法和标准化制定等工作;承担全市党政机关办公用房等国有资产管理的事务性工作。
(5)接待科
参与全市公务接待和会务服务标准化制定等工作;承担来我市副省级以上领导、市级以上大型会议和重要公务活动的接待服务工作。
(6)公共节能科
参与全市公共机构节能标准化的制定、实施和监督等工作;负责全市公共机构节能平台建设与管理,开展节能宣传工作,为全市公共机构节能工作提供技术支持和服务保障。
(7)公务用车科
参与全市公务用车标准化的制定、实施和监督等工作;负责全市车辆管理平台的建设与管理;承担全市公务用车管理的事务性工作。
人员编制8名,科长职数1名、副科长职数1名。
根据本部门主要职责,盘锦市市直机关综合事务中心设下属分支机构(相当于正科级)如下:
(1)盘锦市委电子政务内网管理中心
负责维护党政内网规划、建设和管理;负责主干网络运行维护;负责市直单位电子公文安全系统的维护管理等工作。
(2)盘锦市市直机关综合事务中心市人大分中心
负责市人大综合服务保障的事务性工作;承担对外友好交流和社会事业合作的事务性、服务性工作;为市友协会员、理事的日常联络提供服务保障。
(3)盘锦市市直机关综合事务中心市政协分中心
负责市政协综合服务保障的事务性工作。
(4)盘锦市统一战线服务中心
为全市统一战线工作提供服务保障,为对台招商、在盘台资企业和台胞提供服务。
(5)盘锦市综治维稳服务中心
为全市社会综合治理和维护稳定工作提供服务保障。
(6)盘锦市人民权益保障服务中心
为全市人民权益保障和信访提供服务保障;承担群众来访和来电事项登记、录入和转办工作。
(7)盘锦市审计信息服务中心
为审计工作提供技术支撑和服务保障;承担全市审计信息网络系统的运行维护和软件的应用与培训工作;承担外派监事会主席、监事在岗期间培训、组织人事、资料信息库管理等事务性工作。
(8)盘锦市青少年服务中心
为全市广大青少年心理疏导、困难救助、就业创业、对外合作交流、全市性社会教育活动、示范性青少年活动提供场所和服务保障;承担未成年人保护和预防犯罪的事务性工作;负责全市青少年教育工作的培训工作。
(9)盘锦市青少年宫
负责市青少年宫的日常管理和维护等工作。
(10)盘锦市妇女儿童活动中心
为开展妇女儿童工作提供服务保障;负责市妇联妇女儿童活动中心日常管理等事务性工作。
(11)盘锦市工商业联合会服务中心
承担全市非公有制经济信息收集、整理、运行动态跟踪、统计分析等的事务性工作,参与研究非公有制经济相关问题,提出相关建议。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市市直机关综合事务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.盘锦市市直机关综合事务中心本级
第二部分 盘锦市市直机关综合事务中心
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计12654.15万元,包括:
1.财政拨款收入11705.55万元,占收入总计的92.5%。其中:一般公共预算财政拨款收入11705.55万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余948.6万元,占收入总计的7.5%。主要是取暖费、水电费等。
与上年相比,今年收入增加732.68万元,增长6.15%,主要原因:一是上年结转项目增加;二是业务范围增加。
(二)支出总计11386.33万元,包括:
1.基本支出4914.53万元,占支出总计的43.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1697.96万元,对个人和家庭的补助支出14.79万元,商品和服务支出3201.78万元。
2.项目支出6471.80万元,占支出总计的56.84%。主要包括物业费、车辆租赁费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加737.54万元,增长6.93%,主要原因:一是上年项目今年支付;二是业务量变更。
(三)年末结转和结余1267.82万元。
主要是跨年底验收项目和12月份费用需下年度结算等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少4.87万元,降低0.38%,主要原因:业务量变更。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出11386.33万元,其中:基本支出4914.53万元,项目支出6471.8万元。与上年相比,财政拨款支出增加737.54万元,增长6.93%,主要原因:一是上年度费用今年支付;二是业务量变更。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的102.93%,其中:基本支出完成年初预算的105.53%,项目完成年初预算的101.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出11386.33万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出11040.09万元,占96.96%,社会保障和就业支出166.99万元,占1.47%,卫生健康支出64.42万元,占0.57%,住房保障支出114.83,占1%。
1.一般公共服务支出11040.09万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)4568.29万元,主要是人员工资、水电费、取暖费等支出,完成年初预算的98.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)6454.85万元,主要是物业费、电梯年检费等支出,完成年初预算的100.77%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年项目。
(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)16.95万元,主要是商务接待费,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目是代编预算。
2.社会保障和就业支出166.99万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.79万元,主要是退休人员取暖费和电话费等,完成年初预算的105.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)137万元,主要是机关事业养老保险费,完成年初预算的100.31%,决算数大于年初预算数的原因主要是社保基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.41万元,主要是职业年金,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是差额和自收自支编制人员。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.44万元,主要是离退人员死亡家属抚恤金,完成年初预算的83.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员家属死亡。
(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.35万元,主要是失业保险,完成年初预算的78.45%,决算数小于年初预算数的原因主要是参公人员不缴纳失业保险。
3.卫生健康支出64.42万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)61万元,主要是医疗保险,完成年初预算的102.09%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.42万元,主要是医疗保险,完成年初预算的140.75%,决算数大于年初预算数的原因主要是一是人员参公减少事业人员增加;二是因2020年医保、社保分离参公人员缴纳5个月工伤保险。
4.住房保障支出114.83万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)114.83万元,主要是住房公积金,完成年初预算的118.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是补缴青少年宫公积金。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,盘锦市市直机关综合事务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出,无此类资金收支余。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,盘锦市市直机关综合事务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,无此类资金收支余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出241.04万元,完成年初预算的96.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费69.32万元,公务用车购置及运行维护费171.72万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国事项。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要原因是2020年和2019年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。
2.公务接待费69.32万元,占“三公”经费支出的28.76%。完成年初预算的92.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。2020年国内公务接待累计199批次、2,376人次、69.32万元,主要用于公务、商务接待等;其中外事接待累计4批次、43人次、4.15万元,主要用于商务接待等。2020年公务接待费比上年减少49.94万元,下降41.87%,主要是公务接待量下降等原因。
3. 公务用车购置及运行费171.72万元,占“三公”经费支出的71.24%。完成年初预算的98.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年增加26.64万元,增长26.64%,主要是公务用车用途变更等原因。
其中:公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费171.72万元,主要用于保障市直各单位用车需求等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4914.53万元,其中:人员经费1712.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费3201.78万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
盘锦市市直机关综合事务中心是事业单位,根据机关运行经费概念,本部门2019、2020年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额6113.97万元,其中:政府采购货物支出210万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5903.96万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,部门房屋面积7,647.00平方米,价值758.6万元,其中:办公用房面积7,647.00平方米,价值758.6万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。
共有车辆38辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车2辆,机要通讯用车5辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车29辆,其他用车主要是保障各单位用车需要;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目21个,涉及资金6405.38万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97.97分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金6405.38万元,自评平均分97.97分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是预算执行中存在的问题、原因分析和改进措施。在预算执行过程中,发现部分经济科目在年初预算时分配不合理,造成执行过程中部分资金不足;二是绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。在绩效监控执行过程中,因为财政压缩预算,造成与年初绩效目标存在部分偏差的问题;下一步将采取以下措施加以改进:一是我们将通过比对前三年经费执行情况,更加科学合理的分配经济科目金额,保障资金充足;二是我们将更加科学合理的设计年初绩效目标,充分考虑科室职能变化造成的影响,确保年初绩效目标更加全面、科学、合理。
2.部门评价情况。我部门组织对“租赁车辆维修加油费”“物业费”等21个项目开展了部门评价,涉及资金6405.38万元。
通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是预算执行中存在的问题、原因分析和改进措施。在预算执行过程中,发现部分经济科目在年初预算时分配不合理,造成执行过程中部分资金不足;二是绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。在绩效监控执行过程中,因为财政压缩预算,造成与年初绩效目标存在部分偏差的问题;下一步将采取以下措施加以改进:一是我们将通过比对前三年经费执行情况,更加科学合理的分配经济科目金额,保障资金充足;二是我们将更加科学合理的设计年初绩效目标,充分考虑科室职能变化造成的影响,确保年初绩效目标更加全面、科学、合理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸实务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
32.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
33.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
34.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第四部分 盘锦市市直机关综合事务
中心2020年度部门决算表
收入支出决算总 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,705.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,040.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 114.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,705.55 | 本年支出合计 | 58 | 11,386.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 948.60 | 年末结转和结余 | 60 | 1,267.82 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 12,654.15 | 总计 | 62 | 12,654.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 11,705.55 | 11,705.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,357.22 | 11,357.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,339.52 | 11,339.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 4,823.48 | 4,823.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 6,516.04 | 6,516.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.32 | 175.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.29 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.88 | 144.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.52 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 65.96 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 104.49 | 104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 104.49 | 104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 104.49 | 104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 |
||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 11,386.33 | 4,914.53 | 6,471.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,040.09 | 4,568.29 | 6,471.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,023.14 | 4,568.29 | 6,454.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 4,568.29 | 4,568.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 6,454.85 | 0.00 | 6,454.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.20 | 160.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.42 | 64.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,705.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,040.09 | 11,040.09 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 166.98 | 166.98 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 11,705.55 | 本年支出合计 | 59 | 11,386.33 | 11,386.33 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 948.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,267.82 | 1,267.82 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 948.60 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 12,654.15 | 总计 | 64 | 12,654.15 | 12,654.15 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财 |
|||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 11,386.33 | 4,914.53 | 6,471.80 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,040.09 | 4,568.29 | 6,471.80 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,023.14 | 4,568.29 | 6,454.85 | |||||
2010350 | 事业运行 | 4,568.29 | 4,568.29 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 6,454.85 | 0.00 | 6,454.85 | |||||
20113 | 商贸事务 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | |||||
2011308 | 招商引资 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.20 | 160.20 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.42 | 64.42 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨 |
|||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,697.96 | 302 | 商品和服务支出 | 3,201.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 521.05 | 30201 | 办公费 | 40.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 380.12 | 30202 | 印刷费 | 8.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 39.88 | 30203 | 咨询费 | 1.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 383.24 | 30205 | 水费 | 144.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.00 | 30206 | 电费 | 1,194.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.41 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.00 | 30208 | 取暖费 | 1,460.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 30211 | 差旅费 | 1.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 114.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 1.31 | 30213 | 维修(护)费 | 111.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 4.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 7.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.34 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 171.72 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.64 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.39 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,712.74 | 公用经 | 3,201.78 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款 |
||
公开08表 | ||
部门名称:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 249.97 | 241.04 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 75.00 | 69.32 |
3、公务用车购置及运行费 | 174.97 | 171.72 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 174.97 | 171.72 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金 |
||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
部门:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经 |
|||||||||
公开09表 | |||||||||
部门:辽宁省盘锦市市直机关综合事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035