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建立健全内控管理机制 有效降低廉政风险

为了强化内控约束手段,规范单位财务管理工作,按照工作要求,依据《中华人民共和国会计法》以及财政部发布的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《本单位内部控制规范(试行)》等法律法规和有关规定,结合工作实际,中心认真组织实施了全年内部控制工作和年度内控报告编制工作,建立健全财务管理内控机制,有效降低廉政风险。

中心组织成立了内部控制实施工作领导小组,结合中心工作职能,建立了部门及关键岗位责任制和风险管控机制,制定出台了相应的管控方式,切实强化内控工作的组织领导和顶层设计。研究制定了中心内部控制手册,以标准化为抓手,系统规范了财务管理工作流程,将每一个内部控制要求融合贯彻到财务工作之中,形成用工作制度来制约财务管理各项工作的良好局面。研究编制内部控制报告,通过对单位内部控制的有效性进分析,发现内部控制工作的薄弱环节,并结合廉政风险点有针对性的完善管控措施。同时严格执行资金支出的审批和审核程序,形成了中心业务事项的经办、验收、审批各个流程的相互监督和制约,逐步建立健全权力运行的制约和监督体系,实现财务管理工作更加公开公正透明。

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